同一控制下企业并购审计风险及应对研究

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近年来,越来越多的企业选择并购重组的方式来提高企业的竞争力。然而,并购交易的复杂性使得并购过程中潜在风险较大,其中涉及的舞弊现象也日益突出。因此,审计人员作为并购项目的第三方监督者,如何有效的控制和防范并购审计中面临的各种风险显得至关重要。目前我国对于同一控制下企业并购审计风险的研究较少,因此本文拟选取并购双方归属于同一控制人的这一类特殊审计项目作为研究对象,深入分析该类并购过程中面临的审计风险并相应提出应对措施,旨在为会计师事务所在今后的并购审计工作中提供借鉴。本文采用理论与案例相结合的方式对同一控制下企业并购审计风险及应对策略进行研究。第一部分针对同一控制下企业并购的审计风险做了相应的研究背景阐述,分析了研究的现实意义和研究创新点,并总结了本文的研究思路和框架图。第二部分回顾了国内外有关同一控制下企业并购和并购审计风险的相关研究成果,并进行了文献评述。第三部分在介绍与本文研究问题相关概念以及现代审计风险导向理论、信息不对称理论、博弈理论等理论的基础上,构建了同一控制下企业并购审计风险模型。该模型主要由财务报表层次重大并购风险、固有风险、控制风险以及检查风险构成。第四部分具体聚焦于上市公司宇通客车并购精益达案例,介绍了此次案例发生的背景情况并探讨了该案例在并购审计过程中可能面临的风险点。第五部分根据上述理论与案例分析所识别出的并购审计风险,从会计师事务所角度针对性地提出了同一控制下企业并购审计风险防范和应对的措施及建议。本文通过理论和案例分析的结果,揭示了同一控制下企业并购模式背后的各类风险点和隐患,其中最为突出的是大股东利益输送问题带来的审计风险。强调审计人员在开展同一控制下企业并购审计业务时,要特别关注是否存在利益输送的现象并考虑该风险对审计意见的影响。并且提出审计人员需在整个并购审计过程中始终保持高度的职业怀疑,从而有效地识别和应对并购审计过程中各种潜在风险点,降低并购审计风险带来的负面影响。
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