K医药企业货币资金内部控制案例研究

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医药行业与民生息息相关,发展前景稳定,加之我国人口基数大,医药需求升级,近年来各类型的医药企业异军突起,医药行业的规模也迅速壮大,到2017年我国有四家医药企业跻身市值千亿元俱乐部。由于面临国内外医药企业的竞争压力与愈加严格的市场监管,医药企业的生存空间缩小、成本管控压力加大。在这样的背景之下,很多医药企业疏于内部控制制度的完善与执行,片面追求市场份额与短期利益,在A股市场中有多家医药企业爆出财务造假等负面新闻,前有康芝药业在主营业务面临危机时通过两种财务造假手段虚增利润,后有辅仁药业、康美药业货币资金造假事件,这些造假事件侧面反映了医药企业财务制度不完善,内部控制制度不健全。在医药企业中,货币资金占资产的比重大于一般行业,同时货币资金贯穿企业整个经营流程,货币资金内部控制重要性对医药企业来说不言而喻,因此任何医药企业都需要逐步建立和完善货币资金内部控制制度。2018年年末,多家医药企业市值大幅下跌,其中K医药企业甚至出现市值砍半的现象,因此作者选取K医药企业,基于对医药企业货币资金内部控制理论的研究,与对K医药企业的案例研究相结合,从K医药企业的岗位设置及分工、货币资金的预算、收入、支出和保管等几个角度着手分析其货币资金内部控制现状,汇总其货币资金内部控制存在的问题:货币资金风险管理、货币资金制度执行、信息沟通以及货币资金执行评价的缺陷;并基于K医药企业货币资金存在的问题深入分析其根源:风险管理体系、货币资金保障机制、信息沟通和监督评价机制不健全;最后针对性的提出了优化K医药企业货币资金内部控制的建议。本文以K医药企业为例,基于昔日医药行业明星企业的货币资金内部控制分析,提出完善K医药企业货币资金内部控制的建议。对于K医药企业货币资金内部控制的研究不仅仅可以为案例公司本身的制度完善提供建议,更能为其他医药企业完善货币资金管理、预防资产流失、优化资源配置提供借鉴。
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