GY公司财务舞弊案例研究

来源 :辽宁大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangyuwu21
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随着我国的发展,证券市场在我国资本经济中扮演者不可或缺的角色。证券市场既促进了经济发展,又为上市公司提供了资本支持,尤其是创业板的出现更是让一些中小型公司看到了上市的希望。然而,随之而来的却是不断被曝光的企业财务舞弊恶性事件。国内几乎每年都会有几十家公司由于财务舞弊被证监会所曝光,被曝光的公司还会受到相应的处罚,而实际上许多企业都存在财务舞弊的情况,只是暂时未被查出而免于处罚。上市公司的财务舞弊行为不仅仅存在于我国的证券市场,更是在国际市场中也普遍存在着,所以这一问题已经上升成为国际性的问题,并且财务舞弊会对世界经济发展起到一定的阻碍作用。所谓财务舞弊,实际上就是上市公司为了追求更高的利益而提供不真实的财务信息,虚假财务信息的提供会降低公司财务部门的工作质量,从而影响公司的财务状况,最终影响公司相关权益人的利益,并且会影响公司的形象,破坏了社会主义市场经济的秩序。因此,财务舞弊已超出了财务领域,进化成人们关注的社会问题。本文以GY公司的财务舞弊事件作为研究对象。GY公司作为首批在创业板上市的28家公司之一,一直保持着良好的发展势头,但自2015年被证监会立案调查后,GY公司的财务舞弊事件不断被曝光,引起了市场和广大投资者的关注。本文通过分析研究GY公司的财务舞弊事件,识别过程中的舞弊手段,站在公司内部控制的角度分析舞弊的原因,提出可行性的建议。本文采用案例研究的方法,通过对GY的财务报表、内部控制鉴证报告与其他相关资料的分析与整合,进行针对GY公司进行财务舞弊方面的研究。通过分析GY公司的财务舞弊事件,发现GY公司内部存在人、制度、部门三个方面的原因,具体包括决策层受到利益的驱动、董事长的行为不当、财务人员缺乏独立性,会计控制制度的不完善与内部监督的缺失。根据GY公司的实际情况,站在公司内部的角度,建议GY公司通过建立培训制度与惩处制度来落实公司的道德文化建设,通过加强审批来完善公司整体的内部控制制度与预付账款环节、采购环节、资金管理环节的会计控制制度,建议GY公司聘请各领域专家来担任独立董事,通过加强内部审计的独立性与风险管理、提高审计人员的综合素质来提升内部审计职能,并建议公司提高监事会的监督职能,以期从会计控制制度与内部监督两方面双管齐下,共同作用。除此之外,也希望本文可以为上市公司提供警醒与借鉴的作用,以防止类似事件再次发生,为广大投资者提供一个绿色健康的证券市场。
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