论文部分内容阅读
健全和完善公司内部监督制约机制,强化监督制衡,是公司规范经营管理、加强源头防治腐败的重要内容,是促进公司科学发展的内在要求。自2011年4月构建监审联动机制以来,镇江供电公司通过全面加强内控机制建设、全方位监控风险管理和全过程监督规章制度执行等创新管理举措,有效协调融合公司内部监督资源,实现了监督效能最大化,有效保障公司持续健康发展。