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国有企业内部控制评审初探
国有企业内部控制评审初探
来源 :中国内部审计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aaabbbcccabc
【摘 要】
:
一、做好内部控制评审工作应注意的问题(一)重视内部控制评审后续整改工作开展内部控制评审工作的根本目的在于“完善内部控制体系,为公司经营提供增值服务”。为了实现该目的,公
【作 者】
:
范峻峰
王红兵
【机 构】
:
中广核集团能源开发有限责任公司
【出 处】
:
中国内部审计
【发表日期】
:
2012年7期
【关键词】
:
内部控制评审工作
国有企业
内部控制体系
审计报告
整改工作
增值服务
备忘录
公司
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一、做好内部控制评审工作应注意的问题(一)重视内部控制评审后续整改工作开展内部控制评审工作的根本目的在于“完善内部控制体系,为公司经营提供增值服务”。为了实现该目的,公司专门制订了“审计备忘录”,与审计报告同时发出,
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