企业货币资金内部控制制度审计

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<正>加强货币资金的内部管理控制,必须围绕货币资金的完整性、安全性、合法性、效益性等四个目标,突出主控环节。这四点同时也是审计部门在符合性测试基础上,进行实质性测试,开展制度基础审计的重点内容。具体而言:一是完整性控制。主要是控制会计期间发生的货币资金收支业务是否均按规定计入有关账户,确保收支的完整性。实际工作中,主要是通过检查销售、采购业务;应收账款、应付账款的收回、归还情况;余额截止日后入账的收入和支出, 查找未入账的货币资金。主要把握以下几个环节:
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