【摘 要】
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内部审计作为内部控制系统的重要组成部分,其本身还具有为企业经营管理和控制活动提供确认和咨询的常规功能,应承担为强化企业控制环境供服务的重要任务。针对企业特别是大中
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内部审计作为内部控制系统的重要组成部分,其本身还具有为企业经营管理和控制活动提供确认和咨询的常规功能,应承担为强化企业控制环境供服务的重要任务。针对企业特别是大中型企业和上市公司运营中存在管理控制薄弱对内部审计转型升级的需要,结合企业内部控制基本规范和内部审计准则的要求,采用归纳总结、类比分析、逻辑演绎和判断推理等方法,从分析内部审计与内部控制的概念辨析入手,探讨了内部审计联袂内部控制的可行性与联袂路径,深入研究了内部审计联袂内部控制联袂的方式和经济价值效应。以期促进内部审计确认与咨询功能在企业内部控制建
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