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广西分行内部审计体制改革按照总行部署,于2005年第四季度开始,至2006年3月全面完成。全行审计监督职能全部上收区分行,派驻了8个审计办事处,负责13个二级分行的审计监督,全行审计人员定编160人,目前已到位147人,审计人员组织关系、人员管理、工资费用统一上收区分行管理。审计职能上收,实行垂直管理后,总体运行平稳,管理趋向规范,审计质量提高,监督效果明显。具体运行中的个别问题争取在今年能够解决。审计处通过深入调研,特形成本调查报告。