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[期刊论文] 作者:吴霖栋,,
来源:现代经济信息 年份:2015
教育系统内部审计开始时间短、教育资金量大、审计任务繁重、审计人员偏少,为了更好地解决当前这一矛盾,本文从内审面临现状、整合的必要性和如何有效整合进行了阐述。...
[期刊论文] 作者:吴霖栋,
来源:财会学习 年份:2015
摘要:随着《行政事业单位内部控制规范(试行)》的出台,单位内部控制建立和职能发挥直接影响着教育资金(资产)的安全、完整。作为一个新生的审计项目,如何开展内部控制审计,如何检验内部控制制度设计和运行的实际情况。本文阐述了内部控制实施审计的前期准备、实施过程、......
[期刊论文] 作者:吴霖栋,,
来源:时代金融(下旬) 年份:2016
本文从内控实施过程中比较突出的六个方面出发,就领导对内控的认识、项目预算可行性研究、收支业务信息渠道、政府采购监督管理、国有资产管理现状和单位业务合同管理,从内审...
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