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[期刊论文] 作者:夏铭悦,, 来源:兰台内外 年份:2016
民政档案工作能否有效开展,直接影响着民政工作服务改革、发展、稳定的能力和水平。因此,必须把服务意识寓于民政档案工作之中,在服务经济社会发展中体现民政档案工作的...
[期刊论文] 作者:雷翱, 夏铭悦,, 来源:商 年份:2015
新会计准则下,对公允价值做出了明确的修正,强调了一致性调控的公允价值。这种修正标志着公允价值计量标准的进一步规范。传统的公允测量方法,与市场之间的相关程度高,金融市...
[期刊论文] 作者:雷翱,陈渝,夏铭悦,, 来源:才智 年份:2015
首先对税收的公平性原则的含义进行了一个初步的探讨。然后结合现实情况对税收公平性原则的现实意义进行了思辨。接着引入了个人所得税在税收公平性原则下的现状及其所存在的...
[期刊论文] 作者:闵志慧,雷翱,夏铭悦,, 来源:品牌(下半月) 年份:2015
会计审计的价值为会计核算提供了新的思路,会计审计对财务的报表的制定和审计中提供了更多借鉴意义,国内对会计要求不断加加升,对会计审计对企业的健康有序发展提供重要的理...
[期刊论文] 作者:闵志慧,雷翱,夏铭悦,, 来源:商 年份:2015
通过对中国移动、中国电信、中国联通三家通信类上市公司2014年年报关于内部控制部分的分析。然后分析这三家公司的内部控制设计情况,查阅三家公司的内部控制实施情况。然后...
[期刊论文] 作者:闵志慧 雷翱 夏铭悦, 来源:商 年份:2015
摘 要: 通过对中国移动、中国电信、中国联通三家通信类上市公司2014年年报关于内部控制部分的分析。然后分析这三家公司的内部控制设计情况,查阅三家公司的内部控制实施情况。然后通过对三家上市通讯企业对比分析指出内部控制存在的问题,最后针对三家企业共有的问......
[期刊论文] 作者:闵志慧, 曹琳琳, 夏铭悦,, 来源:商 年份:2015
企业内部审计,企业管理在公司内部审计管理实施过程非常重要,起到特殊的组成部分,公司的财务监测和控制系统,可以更好地减少业务的风险,提高了公司的科学治理,提高加强内部控...
[期刊论文] 作者:闵志慧,王馨缱,夏铭悦,, 来源:商 年份:2015
随着我国经济的不断发展与医疗改革的大力深化,医药行业成为紧系民生的重要行业,其财务与内控问题日益引发人们关注。然而医药行业时常出现药品质量、财务造假、内幕交易等诸...
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