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[期刊论文] 作者:邹积娜,, 来源:中国内部审计 年份:2011
一、调研的组织实施(一)研究目的和意义高校内部审计是我国内部审计工作的组成部分,也是高校风险管理体系和内部控制机制的重要环节。自20世纪80年代我市高校陆续设立内...
[期刊论文] 作者:邹积娜,, 来源:实验室科学 年份:2011
针对高校仪器设备采购存在的风险,提出防范风险的控制措施,对于规范采购管理行为具有指导意义。...
[期刊论文] 作者:邹积娜, 来源:中国内部审计 年份:2020
本文结合疫情下高校应急捐赠物资审计实践,分析应急捐赠物资审计的重要性,提出应急捐赠物资审计模式构架,对于改进高校内部审计实践具有一定的指导意义和可操作性。...
[期刊论文] 作者:邹积娜,, 来源:中国内部审计 年份:2019
本文针对高校工程审计外包管理存在的问题,提出构建高校工程审计整体外包、部分外包及利用外部专家服务三种外包管理模式,以期提高工程审计外包管理的效率和效果,保证审计业...
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