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[期刊论文] 作者:霍志秋,,
来源:北方经贸 年份:2008
内部审计是企业组织内部的一种独立评价活动。我国现有的内审管理大多沿用原有的国企监督模式。国企改制后如何建立有效的监督控制体系,以适应现代化企业发展的需要;企业大多...
[期刊论文] 作者:霍志秋,
来源:河北审计 年份:1996
一个奇特的帐户最近,遵化市经委审计科在对所属经营性质的物资公司进行审计中,发现该公司应收帐款———张某帐户,1993年6月至1993年8月间发生大额业务往来。该公司于1993年8月份分立为两个经营......
[期刊论文] 作者:霍志秋,
来源:北方经贸 年份:2006
20世纪60年代中期以来,随着社会经济环境的变化发展以及社会各界对审计意见依赖性的增强,审计风险有越演越烈的趋势,给审计报告的使用者带来巨大的损失,从而严重影响到社会经济秩......
[期刊论文] 作者:霍志秋, 崔晓雁,,
来源:北方经贸 年份:2006
文章从我国80年代绩效审计理论的探索开始,结合我国多年来经济效益审计的实践经验,以及近年来作为独立审计模式出现的绩效审计,将我国政府绩效审计与西方发展较为完善的政府...
[期刊论文] 作者:霍志秋,栾立华,
来源:建筑管理现代化 年份:1989
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