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[期刊论文] 作者:齐葵,
来源:安徽商贸职业技术学院学报 年份:2007
内部审计在舞弊防范和组织治理中发挥着重要作用,但我国的内部审计存在诸多问题,应有针对性地完善相应的措施。...
[期刊论文] 作者:齐葵,
来源:无锡商业职业技术学院学报 年份:2007
文章从内部控制发展轨迹出发.以COSO提出的《内部控制整体框架》和《风险管理整体框架》为切入点,分析了内部控制与风险管理的关系,提出风险管理审计促使内部控制和风险管理融合......
[期刊论文] 作者:齐葵,
来源:当代教育实践与教学研究(电子刊) 年份:2004
中等职业学校学生收费工作是学校财务工作的重要内容,也是学校领导层管理全局工作的重要环节。本文根据当前中等职业学校学生收费实务操作的现状,从内部控制角度细致归纳、深入......
[期刊论文] 作者:齐葵香,,
来源:金融会计 年份:2011
随着大小额支付系统、账户管理系统的推广应用和商业银行行内系统的日渐成熟,中央银行能够及时、全面地获取单位银行结算账户信息,已经具备了推行账户管理非现场监管的便利条...
[期刊论文] 作者:齐葵香,,
来源:财经界 年份:2011
本文从存款准备金的制度建设、操作执行、监督管理等方面,探讨削弱准备金这一货币政策工具效果的原因,进而寻求解决这些问题的对策措施....
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