我国上市公司内部控制制度建设探析

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近年来国内外层出不穷的“会计丑闻”和社会广泛存在的政府官员、国有控股企业和国有商业银行高级管理人员贪污、腐败案件,引起人们对内部控制系统的重视。内部控制是现代企业管理的重要内容,内部控制是企业自我调节和自行制约的内在机制,完善的内部控制制度是内部控制发挥作用的基础。因此,笔者认为企业内部控制制度的建设是企业内部控制能否发挥作用的关键。基于这样的考虑,如何完善企业内部控制制度建设也应该成为人们关注的焦点。因此本文首先对内部控制理论做出综述并对内部控制的发展进行了回顾。其次分析了现阶段我国上市公司内部控制制度的现状,并从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督评审五个方面分析我国上市公司内部控制制度存在的问题。针对这些问题提出加强企业内部控制制度建设的对策和建议,以期能对我国内部控制的研究提供一点有用的启示。笔者最后在研究和分析上市公司在内部控制建设中存在问题的基础上,给出了天虹公司在完善内部控制制度建设的具体措施,例如优化股权结构,加强监事会的独立性,健全独立董事制度等,为完善上市公司内部控制制度建设提供经验借鉴。
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