中国上市银行内部审计效果及影响因素研究

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内部审计对于高风险特点的银行业来说,其意义变得越来越重大。它建立于组织系统内部,独立于其他部门,是一种协助组织高效经营管理及决策的审查评价活动。如今商业银行的内部审计体系已不仅是传统意义上的会计、财务、审计,它涉及面广,深入细节,具体包括风险管控、经营分析以及运用信息技术实现内部审计等。内部审计作为公司治理结构构建的一个基本条件,其在公司治理中的作用也将越来越突出。因此,只有作为“控制手段”、“监督系统”以及“管理医生”的内部审计得以高效实施,公司治理才能有序进行。正是顺应时代的大环境,本文将切入点定为商业银行内部审计与公司治理之间的关系,样本取用我国16家上市商业银行数据,利用理论与实证相结合的方法,将各影响因素利用回归模型进行处理、分析。结果显示,公司治理和上市商业银行的内部审计效果间存有积极的影响关系。最后,结合内部审计效果模型分析结果和中国上市商业银行的现状,提出了相关的政策和建议,以改进和提高内部审计的效果。
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