我国商业银行内部控制机制的现实选择与优化

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本文是以我国商业银行内部控制机制为研究对象。文章的第一部分介绍了选题的背景、意义以及内部控制理论的发展历程——内部牵制、内部控制、内部控制结构和内部控制整体框架四个阶段,在每个阶段都有相应的新的内涵和意义,这些理论对于我国商业银行对内部控制的研究具有很强的参考价值。本文采用的研究方法主要是:1.系统方法与结构方法相结合;2.实证分析与规范分析相结合;3.归纳分析与演绎分析相结合;4.静态分析与动态分析相结合。第二部分主要是对海外商业银行内部控制主要内容的介绍,通过对两个典型的内控失败案例:“巴林银行倒闭案和日本大和银行巨额国债案”的分析,找到西方国家商业银行内部控制的缺陷,从而为我国商业银行内部控制机制的建立和完善提供有益的参考和借鉴。第三部分是本文的重点之一,针对商业银行面临的最主要的三大风险——信用风险、操作风险、市场风险,通过对当今流行于国际银行业用以度量这三大风险的模型和技术方法的论述和研究,找出每一个模型的优缺点以及我国商业银行要运用这些模型所需要具备的实际条件,揭示出我国商业银行建立高效、完善内控技术体系必须具备的前提条件和有效途径,为构建适合我国国情的商业银行内控体系提供技术和工具保障。本文的最后一个部分是根据前面两章所提出的建议和对策,在分析了当前我国商业内部控制机制存在的缺陷的基础上,提出了我国商业银行内部控制体系建设的总体框架,再针对我国商业银行内部控制系统的五个子系统,分别提出相应的构建和优化措施,从而实现内部控制机制的从整体到局部的整体构建和优化。我国商业银行内部控制体系建设还很不成熟,急需进一步完善提高。作者希望通过本文的分析与探讨,能为我国商业银行内部控制的建设和优化起到有益的参考作用。
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