【摘 要】
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会计师事务所年报审计内部控制体系作为会计师事务所出具的年报审计报告质量的基础,深刻影响会计师事务能否降低年报审计风险,在遵守法律法规的前提下出具公允客观的年报审计
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会计师事务所年报审计内部控制体系作为会计师事务所出具的年报审计报告质量的基础,深刻影响会计师事务能否降低年报审计风险,在遵守法律法规的前提下出具公允客观的年报审计报告,进而影响会计师事务所的生存和经营发展。在我国的整个注册会计师行业中,会计师事务所年报审计普遍存在内部控制还不够完善的情况。如何优化年报审计内部控制成为一个迫切需要解决的问题。会计师事务所年报审计流程大致可以分为预备调查,签订年报审计业务约定书,制定年报审计计划,年报审计实施,整理工作底稿出报告,业务完成归档六个阶段。A会计师事务所年报审计项目组梳理年报审计相关流程并锁定相关内部控制关键点,采取了相关的管控措施,但A会计师事务所年报审计内部控制依然存在着诸多问题。笔者结合COSO框架五要素,深入分析A会计师事务所年报审计内部控制的现状并且分析了影响年报审计内部控制目标实现的主要要素。围绕年报审计内部控制的目标,笔者建议通过构建基于COSO框架的A会计师事务所年报审计内部控制体系,确保从整体上提升年报审计质量,防范年报审计风险,并实现年报审计相关战略。其次,针对影响了年报审计内部控制目标实现的要素有针对性地提出了相关建议,以确保在A会计师事务所内形成层级分明,内容饱满的年报审计内部控制体系。A会计师事务所年报审计内部控制的现状在我国中小会计师事务所中具有普遍性,可以指导其它类似的中小型会计师事务所实现年报审计内部控制优化。
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