烟草商业企业内部审计问题研究

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随着世界经济的不断发展,财务造假案件给企业权益人和社会经济环境造成了巨大危害,审计以其财务监督职能越来越受到人们的重视,其中内部审计具有更了解公司行业背景、财务运行情况、经济周期特点等外部审计不具有的优势而飞速发展。烟草商业企业作为国有独资的垄断企业,不断改进内部审计工作是推进企业规范经营,响应国企改革大政方针的重要体现。本文以LY市烟草公司为例,通过对该烟草商业企业基本情况和内部审计工作情况的深入调查,总结出LY市烟草公司内部审计工作中的三点缺陷,即内部审计工作不够客观独立、内部审计范围具有局限性、内部审计工作效率和工作质量不高。进而分析出造成上述问题的原因有审计派驻制相关制度不完善、管理层对内部审计业务不够关注、审计人员业务能力不足等。在剖析上述问题和原因的基础上运用企业治理、内部审计相关理论知识,得出LY市烟草公司应完善审计派驻制度体系、拓展内部审计业务范围、升级内部审计信息化工具、提高内部审计人员综合能力、改进内部审计工作管理制度这五条具有针对性的对策建议。希望本文的建议能够增强该公司的内部审计工作水平,提升内部审计工作效率,加强企业规范经营效果,促进企业健康持续发展。在此基础上,可根据不同地区的实际情况在全国烟草商业企业中部分推广,为烟草商业企业改进内部审计工作制度和工作方法提供基本构架和理论支持。
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