基于内部控制的财务报表审计意见影响因素研究

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21世纪开始,美国爆发了“安然事件”、“世界通讯公司事件”等一系列上市公司财务欺诈丑闻,这些案件的发生大大降低了财务报表的真实性和可靠性。通过分析不难发现造成这些案件的原因归根结底在于企业内部控制失灵。为了加强和规范企业内部控制,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,2008年财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会根据国家有关法律法规,制定了《企业内部控制基本规范》。随后在2010年五部委制定了《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,来对企业的内部控制建设进行规范和完善。在此背景下本文采用规范和实证相结合的方法来探究内部控制构成要素对财务报表审计意见的影响。首先,本文从内部控制和财务报表审计意见两个方面对国内外的研究文献进行回顾。通过分析发现,国内外文献中从内部控制构成要素方面来论述其对财务报表审计意见影响的论文有限,因此本文从内部控制五要素角度来研究财务报表审计意见的影响因素。其次,论述了论文的相关理论,为论文的研究提供理论支撑。然后,选取2013-2015年深圳证券交易所主板A股上市公司作为研究样本,运用EVIEWS7.2及SPSS19.0统计软件对内部控制构成要素和财务报表审计意见之间的关系进行研究。在回归分析部分构建面板数据的Logistic回归模型来研究。通过对相关数据的分析得出以下结论:风险措施的披露与标准审计意见呈正相关关系;《内部控制手册》的制定与标准审计意见呈正相关关系;内部控制审计意见类型与标准审计意见呈正相关关系;内部控制缺陷与标准审计意见呈负相关关系。最后,根据研究结论提出相对应的建议:从风险评估角度,采用风险规避、风险转移、风险减轻、风险接受四种方法降低风险;从控制活动角度,加强《内部控制手册》的规范化制定;从监督角度,培养大量的更加专业的内部控制审计人才、制定合理的内部控制缺陷分类标准、增加内部控制缺陷披露的数量。
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