【摘 要】
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内部审计是独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营,它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。自1983年
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内部审计是独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营,它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。自1983年内部审计制度建立以来,我国金融企业内部审计在贯彻执行党和政府的方针政策和维护财经纪律、促进深化改革、改善企业的经营管理、应对国际市场竞争提高经济效益,以及反腐倡廉等方面,都发挥了重要作用。但由于我国金融企业内部审计工作起步较晚,发展速度还相对缓慢,内部审计在机构设置、人员素质以及探索新的审计方法和领域等方面,还不同程度地存在一些问题,影响了审计工作的独立性、权威性和审计功能作用的有效发挥,这是阻碍审计工作发展的主要原因。为了实现金融企业内部审计工作转型,与国际内部审计工作接轨,本文就金融企业内部审计存在的主要问题,结合内部审计工作将来的发展趋势,就如何加强金融企业内部审计工作提出了具体的对策,希望能对金融企业的内部审计工作有一定借鉴意义。
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