【摘 要】
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货币资金作为企业中最具流动性的一种资产,是各项资产中最难监管的,在企业内部控制过程中,如果货币资金的收支及保管不严格,极易出现纰漏和非法占用。货币资金是企业各项业务顺利展开的基础,货币资金内部控制制度的完善以及合理的使用货币资金是企业经营活动正常开展的关键因素,一旦企业货币资金出现问题,将严重阻碍企业经营活动的正常运作,更容易给企业带来严重的经济损失。因此,剖析当前企业货币资金的内部控制管理机制具
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货币资金作为企业中最具流动性的一种资产,是各项资产中最难监管的,在企业内部控制过程中,如果货币资金的收支及保管不严格,极易出现纰漏和非法占用。货币资金是企业各项业务顺利展开的基础,货币资金内部控制制度的完善以及合理的使用货币资金是企业经营活动正常开展的关键因素,一旦企业货币资金出现问题,将严重阻碍企业经营活动的正常运作,更容易给企业带来严重的经济损失。因此,剖析当前企业货币资金的内部控制管理机制具有重要意义。本文以A公司为研究对象,通过实地调研法与问卷调查法全面了解A公司的实际情况,基于内部控制及货币资金内部控制等相关理论与概念,结合COSO框架,从内部控制环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通及内部监督五个层面出发,对A公司货币资金内部控制的具体情况进行了深入剖析,从而发现其存在问题。通过问卷调查和实地调研法,收集相关数据并进行挑选、甄别和整理,从货币资金内部控制的理论中找到适合解决A公司货币资金内部控制问题的方法,并从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通及内部监督五个方面提出了合理的优化建议,从而使A公司货币资金内部控制体系更加完善。通过对A公司货币资金内部控制的研究,能促进其形成良好的货币资金内部控制体系,为企业货币资金的安全性、完整性及效益性提供保证,减少货币资金舞弊问题的发生,对于逐渐形成规范的货币资金内部控制体系,提升企业的财务管理能力,促进企业的持续健康发展具有十分重要的现实意义。
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