我国公司治理框架下内部审计功能拓展研究

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当前,随着经济的不断发展,公司治理危机频繁发生。外部审计地位受到广泛质疑,而当针对公司治理的研究逐渐深化之后,人们发现作为微观制度安排的内部审计受到了轻视;另外,根植于传统企业模式下的内部审计,在现代企业环境中的生存与发展也受到了空前的挑战。公司治理框架下的内部审计功能拓展,引起人们广泛关注。由于我国内部审计起步于较晚,内部审计功能拓展相对滞后,内部审计与公司治理脱节现象比较普遍。在此情况下,研究分析公司治理框架下内部审计功能拓展,结合我国公司治理框架下内部审计功能拓展现状,提出拓展对策,具有重要理论和现实意义。   本文,第一章,通过介绍研究背景,引出本文研究主题,指明研究意义,综述国内外相关研究文献。第二章,阐述公司治理和内部审计的基础理论,从中分析归纳出公司治理与内部审计的相互关系。认为,内部审计与公司治理具有共同的形成理论和目标,内部审计从属于公司治理,以及公司治理与内部审计相互作用、相互影响。第三章,从受托经济责任、公司治理和内部审计自身发展等角度分析内部审计功能拓展动力,从内部审计功能目标、功能属性和功能活动等方面研究内部审计功能拓展方向,并探讨公司治理模式对内部审计功能拓展的影响。明确了内部审计功能目标提升为实现公司增值,内部审计功能属性拓展到评价和咨询功能,内部审计功能活动介入公司治理过程。第四章,通过引用内部审计调查事例和数据等文献资料,分析我国公司治理框架下内部审计功能拓展现状、存在的问题及其形成原因。指出,我国内部审计功能拓展动力不足,内部审计功能定位较低。包括公司治理结构不完善、内部审计自身发展存在薄弱环节等。第五章,针对我国公司治理框架下内部审计功能拓展现状,提出完善公司治理,增强内部审计功能拓展动力;合理设置内部审计机构,融入公司治理框架:加强内部审计自身建设,促进内部审计功能拓展;改善内部审计的外部环境,引导内部审计功能拓展等对策,推动内部审计功能拓展,以改善我国公司治理状况。   本文的创新及特色在于:从公司治理框架这个新的视角,用公司治理与内部审计基本理论研究探讨内部审计功能拓展情况,并结合我国内部审计功能拓展现状,提出拓展对策,具有鲜明的时代特点。本文的不足之处在于:缺乏深入直接的调查和较充分的内部审计实践,侧重于理论推导和分析,可能会影响本文的理论和实践价值。
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