【摘 要】
:
内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务,目的是协助组织的管理成员有效地履行他们的职责,促进有效的控制成本费
论文部分内容阅读
内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务,目的是协助组织的管理成员有效地履行他们的职责,促进有效的控制成本费用,达到服务于企业管理,最大限度的提高经济效益。目前的问题是企业内部审计工作缺乏国家审计等外部审计业务指导;内部审计缺乏独立性;内审人员内部审计是企业管理的重要组成部分,对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。重实务、忽视理论研究;对内审作用及内审机构的有无缺乏认识;专业审计人员配备不全,限制了内审工作的开展。现代企业内部审计工作应适应改革的发展方向,强化审计责任,消除内审局限性,依法审计,在监督与服务中求效益。
其他文献
为加强新形势下的师德建设,山东省德州市教育局在教育部教师工作司、中国教师发展基金会、中国教育学会等部门指导下,实施了德州市师德建设工程。经过六年多坚持不懈的理论研究
企业翻译应具备的主观因素和客观条件田树范自党的十一届三中全会确定了改革开放的总方针之后,我国的社会主义建设转到了以经济建设为中心的轨道,使中国与世界各国在经济、技术
当前,我国市售汽油(其中FCC汽油占80%)中烯烃含量高,对大气污染严重。解决这一问题的办法之一就是把汽油中的烯烃转化为对环境友好的异构烷烃。本课题研究了FCC条件下烯烃进行异构
RS码是一种有效的差错控制编码,它能够纠正数字信号在传输和存储过程中产生的突发、随机等错误,保证数据传输和存储的有效性。利用FPGA能快速经济地把电路描述转换为硬件实现
第十届全国人民代表大会常务委员会第十次会议决定:批准外交部部长唐家璇代表中华人民共和国于2000年12月25日在北京签署的《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于两国在
为了提高短期负荷预测的精度,提出基于量子差分进化算法(Quantum Differential Evolution,QDE)优化的最小二乘支持向量机(Least Squares-Support Vector Machine,LSSVM)模型
[目的]建立超声波提取牡丹皮多糖的最佳提取工艺。[方法]采用正交试验,以多糖提取率为指标,对浸提液料比(A)、提取时间(B)、提取温度(C)和提取次数(D)进行优选研究。[结果]影
针对大口径埋地燃气管道的周期性腐蚀壁厚测量,采用超声波轮式探头,装配在管内行进车上,可以对管壁厚度进行测量,文中给出测量系统的硬件电路和软件处理程序,测量精度达到0.1
液滴颗粒沉积图案的研究,是电力电子技术、材料和化学三个学科的交叉融合。影响图案形成的因素有很多,但很少有人利用等离子体技术处理材料表面从而调控颗粒沉积图案。因为低