【摘 要】
:
内部审计通过独立、客观的保证与咨询活动,系统而规范地评价企业的治理、风险管理与控制过程,通过判断经济活动与既定标准之间的符合程度,向高级管理层及董事会提供有价值的
【基金项目】
:
江苏省社科基金项目“国家审计推动地方政府治理能力提升的实证研究:基于江苏县市样本数据(15ZZB004)”;南京审计大学政府审计研究基金课题“‘新常态’下审计提升政府治理效能的路径研究”;江苏省高校品牌专业建设一期项目-审计学(PPZY2015A077);江苏高校优势学科建设工程资助项目-现代审计科学资助
论文部分内容阅读
内部审计通过独立、客观的保证与咨询活动,系统而规范地评价企业的治理、风险管理与控制过程,通过判断经济活动与既定标准之间的符合程度,向高级管理层及董事会提供有价值的经营管理信息,增加组织价值。本文基于价值链理论的视角对大数据环境下企业内部审计的风险控制及价值增值功能进行分析,提出内部审计在企业治理及风险控制中发挥增值作用的路径,以期对后期研究有所裨益。
其他文献
介绍建立农村土地确权数据库的基本方法和步骤,选择合适的建库软件,通过实例对数据库建设中的重点和难点进行研究。针对数据处理和属性录入工作量较大等问题,提出批量录入登
目的:探讨用中医疏肝法治疗慢性胃炎的效果。方法:将琼海市人民医院在2015年1月至2018年1月期间收治的108例慢性胃炎患者随机平均分为A组和B组。为A组患者使用中医疏肝法进行
以中国地质大学(武汉)资源学院为研究对象,通过调研发现,实验室在开放管理中存在较多的问题,通过对这些问题的深入剖析,探讨成因,并针对存在的问题,提出了个人的建议和措施。该
从人类历史上看,大国崛起一定会提出引领世界未来的合作倡议和价值理念。“一带一路”倡议及其人类命运共同体理念就承载着这一使命。“穷则变,变则通,通则久”。世界不是平的,世
目的:研究探讨白内障青光眼联合手要患者围手术期护理的作用。方法:选取2012年5月~2013年5月接受住院治疗的48例白内障青光眼患者,对其分别实施术前护理、用药指导、心理护理、
针对智能小车运动系统的复杂性,实现在智能手机设备终端语音控制智能小车的目标需求,构建一种语音控制智能小车的运动系统,以ESP8266单片机为主控制器,L298N双通道H桥模块来
随着微电网的不断发展,局部区域内多个微电网互相联结形成微网群,有利于其协调控制,提高运行稳定性和经济性。相对传统微电网,微网群系统具有多运营主体的特点,微网群能量调
本研究以SSCI期刊1995—2015年刊载的语料库语言学文献为数据来源,运用文献计量和社会网络分析的方法,绘制该领域的知识图谱和社会网络。通过研究高引用率文献、高频关键词和
伴随着消费社会的来临,文化消费在社会结构与重构中的作用愈发明显。布迪厄充分关注到这一点,按照"结构产生惯习,惯习决定实践,实践再生结构"分析框架,构建了其文化消费理论,
战略是企业可持续发展的基础,它能为预算指明方向。而预算目标能够解读并修正战略,预算编制又进一步细化战略实施方案。战略和预算必须相辅相成,才能有效地指导企业的生产和