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[期刊论文] 作者:蔡鑫宁,, 来源:当代会计 年份:2018
内部审计是内部控制机制的关键,通过审查组织内的规定和活动来避免财务资源的损失,确保公共资金合理有效的使用。本文旨在了解公共部门中内部审计的结构和规划过程,包括在公...
[学位论文] 作者:蔡鑫宁,, 来源:南京审计大学 年份:2019
2010年,《企业内部控制审计指引》的发布标志着中国上市公司内部控制审计进入正规化、法制化的阶段。随后,《企业内部控制审计指引实施意见》等一系列官方文件相继出台,为上市公司内部控制审计的实施,提供了坚实的基础。2018年,中央经济工作会议明确指出,要推动......
[学位论文] 作者:蔡鑫宁, 来源:南京审计大学 年份:2020
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