【摘 要】
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2012年,《企业内部控制基本规范》正式适用于所有主板上市公司。该规范要求我国主板上市公司在进行年度报告披露时,必须规范操作,不仅要出具经事务所审计的内部控制鉴证报告,还需要企业出具内部控制自我评价报告,务必全面且真实地披露企业的经营状况。经过两年的发展,我国内部控制体系于2014年基本建立。但实际上,该规范的执行情况并不如预期,只有很小一部分的企业在公开披露内控信息时详细描述了其存在的内控设计及
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2012年,《企业内部控制基本规范》正式适用于所有主板上市公司。该规范要求我国主板上市公司在进行年度报告披露时,必须规范操作,不仅要出具经事务所审计的内部控制鉴证报告,还需要企业出具内部控制自我评价报告,务必全面且真实地披露企业的经营状况。经过两年的发展,我国内部控制体系于2014年基本建立。但实际上,该规范的执行情况并不如预期,只有很小一部分的企业在公开披露内控信息时详细描述了其存在的内控设计及运行缺陷。上市公司披露出来的内控信息中内容是否真实,是否能真实地反应其内控运行情况,是否能认识到缺陷并去规范其内控体系,企业选择隐瞒真实情况,选择性披露内控缺陷的原因又是什么,存在哪些影响因素,这些都需要我们一一探讨研究。本文主要对企业选择性披露内控缺陷的影响因素进行研究。在此基础上,为该行为构建了相应的预警体系,通过研究国外现状,结合国内实情,界定了内部控制缺陷的概念,后经统计分析发现,对内控信息进行选择性披露在目前国内资本市场里其实是普遍存在,很常见的现象。然后,以有效市场假说、委托代理理论、信息不对称理论和信号传递理论为基础,结合相关文献,本文从公司经营特征、治理特征、外部监督和特殊事项四个方面构建了内部控制缺陷选择性披露的影响因素分析框架,发现公司处于的行业竞争越强烈,公司的规模相对越小,公司独立董事比例越低,公司大股东股权质押比例越高,公司大股东股权集中度越高,增长速度越快,公司存在业绩承诺行为,公司有两职合一现象,会存在更大的可能性去选择隐瞒内控信息,进行选择性披露。然后将分析框架应用于辅仁药业具体案例,分析辅仁药业为何会出现选择性披露行为。根据研究结论,本文针对该现象提出了一些建议,希望能改善现状。本文的研究成果可以帮助改善隐瞒内控信息的情况,可以起到预警作用,为上市公司发现内部控制的缺陷,完善内部控制的构建和实施提供帮助,从外部来说,还可以让事务所审计师更全面更集中地了解公司的内部状况,协助其发表更公正的意见,同时也能更好地保障投资者的利益,使其对公司的情况更了解,做出最符合自身利益的判断。最后,可以帮助监管部门识别公司内部控制的缺陷,为监管部门提供参考,为监管部门筛选关键监管对象提供判断依据。
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