上市公司财务报告内部控制审计研究

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完善的企业内部控制可以合理保证财务报表的可靠性,21世纪初,美国爆发了安然、世通等知名公司的会计造假丑闻,其原因之一就是上市公司内部控制失效。为此,美国于2002年颁布了《萨班斯法案》,要求担任公众公司年报审计的注册会计师应当对管理层的内部控制自我评价报告进行鉴证并出具审计报告。近年来,我国也借鉴美国的相关做法,积极推进财务报告内部控制审计。从国内外的审计实务发展来看,财务报告内部控制审计是现代审计发展的一个重要方向。但是,财务报告内部控制审计尚属于注册会计师一项新兴的审计业务,这项业务的开展势必对资本市场和审计理论产生深远的影响,这也是本文研究财务报告内部控制审计的价值和意义所在。本文共分五部分展开讨论,首先,对财务报告内部控制审计进行理论分析,包括财务报告内部控制审计的相关概念、特征及理论体系等内容。其次,介绍了财务报告内部控制审计的历史沿革,并分析了我国在现阶段实行财务报告内部控制审计的现实意义。然后,以我国上市公司最新的财务报告内部控制审计数据为基础对我国财务报告内部控制审计的现状进行实证分析,并指出问题,分析了原因。最后,阐述了推进我国财务报告内部控制审计的建议。通过以上五部分的研究分析,可以认识到财务报告内部控制审计具有明显的自身特征,在现阶段积极实施财务报告内部控制审计是我国的一项现实选择。另外,通过对我国上市公司内部控制审计情况的实证分析,发现经营业绩、控制权属性和上市年限是决定公司是否聘请审计机构对内部控制进行审计的主要因素,还分析得出我国财务报告内部控制审计的披露总体水平不高的现状及原因。最后,从上市公司、审计人员、外部环境等方面阐述推进我国财务报告内部控制审计的对策。
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